問題已解決

個稅系統(tǒng) 所屬期12月 到底是申報計提12的應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是申報發(fā)放11月份的應(yīng)付工資數(shù)呢?

84785016| 提問時間:01/06 15:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,是按發(fā)放的11月的工資來
01/06 15:34
84785016
01/06 15:35
那假設(shè),我工資都沒有發(fā)放,4個月才發(fā)放一次,我個稅系統(tǒng)可以0申報工資嗎?
宋生老師
01/06 15:37
你好,你沒有發(fā)放的時候是0申報
84785016
01/06 15:59
那我賬面因為12月份工資多少目前是沒有出來,是不是可以留到25.1月再計提數(shù)據(jù)?
宋生老師
01/06 16:02
你好,操作是可以的
84785016
01/07 15:03
請問,我22年收到一筆銀行本票貼現(xiàn)放款 要怎么做會計分錄
宋生老師
01/07 15:03
你好,你們是拿到票據(jù)然后付錢給對方是不是
84785016
01/07 15:04
我也沒看到這個銀行本票,但是銀行一般戶有這筆錢22年進來的,也沒有看給發(fā)票給對方
宋生老師
01/07 15:05
這樣子的話不太好確認(rèn)的。 建議先計入借銀行存款,貸待處理財產(chǎn)損益。
84785016
01/07 15:07
為什么要計入待財產(chǎn)損益,他這個本票應(yīng)該已經(jīng)算到期貼現(xiàn)到我方銀行賬戶里面了。只不過這個銀行賬戶流水不多之前一直沒有打出來做,現(xiàn)在補做進去。我知道這個企業(yè),是不是掛到其他應(yīng)付款這個企業(yè)地下先
宋生老師
01/07 15:14
你好,你如果確認(rèn)是這個企業(yè)的,你可以進入其他應(yīng)付款。
宋生老師
01/07 15:14
就不用待處理財產(chǎn)損益了,你能夠確認(rèn)就不用這個
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