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發(fā)票開錯(cuò)稅率 跨月了 報(bào)表怎么填寫
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速問速答一是就按開票的數(shù)申報(bào),只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡單,也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù),核實(shí)你開1%的情況,照實(shí)說就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào),稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào),到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對不符,稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
01/06 15:11
84785038
01/06 15:14
就是開了9%的應(yīng)該按照3%的本來 這個(gè)月按照9%收入填報(bào),為開票收入寫負(fù)數(shù),合計(jì)稅款是3%的,這個(gè)月沖紅錯(cuò)誤發(fā)票,開具正確的3%發(fā)票,2月份報(bào)稅的時(shí)候3%的就不用報(bào)了
文文老師
01/06 15:20
是的,按上面的方法處理即可
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