問題已解決
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅只要在電子稅務(wù)局申報吧
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速問速答你好,沒錯,在電子稅務(wù)局申報的
01/03 20:08
84784952
01/03 20:11
在免抵退稅申報里把相關(guān)數(shù)據(jù)填上就可以吧,增值稅申報表中要填數(shù)嗎
東老師
01/03 20:11
對,增值稅申報的時候填寫免稅收入
84784952
01/03 20:13
在哪行填呀,是先填完免抵退申報表后再申報增值稅吧
東老師
01/03 20:14
對,就是附表一的免稅銷售額
84784952
01/03 20:15
公司沒在電子稅務(wù)局開發(fā)票,只有一份英文發(fā)票
東老師
01/03 20:16
哦,那也是申報在附表一的
84784952
01/03 20:18
免稅銷售額的金額是填發(fā)票總額嗎
東老師
01/03 20:18
對,就是填寫這個總的金額
84784952
01/03 20:19
是免銷項稅額嗎
東老師
01/03 20:20
對的,肯定是免銷項稅額的
84784952
01/03 20:20
上月出口的,是在這個月要申報完成嗎
東老師
01/03 20:21
對,一般就是這個月申報就成了
84784952
01/03 20:23
好,謝謝謝謝謝
東老師
01/03 20:24
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
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