問題已解決
12月暫估的費用,次年1月收到發(fā)票,跨年了,暫估怎么沖呢?
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速問速答你好,其實如果金額一致的話,你直接貼進去就好了。
01/03 17:16
84784993
01/03 17:17
不一致的。
宋生老師
01/03 17:18
你好,做紅字憑證沖減,然后損益類的科目用以前年度損益調(diào)整。
84784993
01/03 17:19
小企業(yè)會計制度,沒有損益調(diào)整科目呀
宋生老師
01/03 17:23
你好,也可以用利潤分配未分配利潤。
84784993
01/03 17:24
這些都不走,直接紅沖按實際收到的成本入賬可以嗎??
宋生老師
01/03 17:25
可以的,操作沒問題。
84784993
01/03 17:35
那會不會影響次年的利潤呢?
宋生老師
01/03 17:36
你好,如果不一致的話確實是會影響。
84784993
01/03 17:38
影響了稅務上有問題嘛?
宋生老師
01/03 17:42
你好,這個就看稅務局如何認定了。
問題肯定是有。就看稅務局是不是追究
84784993
01/03 17:45
那通過以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫?
宋生老師
01/03 17:47
先紅字沖減之前暫估??茨阒皯?zhàn)股是怎么做的?
然后再借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款等。
84784993
01/03 17:49
之前的暫估是借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款
宋生老師
01/03 17:51
你好,這個不是損益類的科目,直接沖就行。
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