問題已解決
你好 請問 我12月收到的100萬收入 因為限額問題 1月2號才開票 增值稅在25年第一季度申報 所得稅申報在24年第四季度 這樣可以嗎
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速問速答12月確認未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
01/03 11:33
84784972
01/03 11:35
這個應(yīng)交稅費 但是因為還沒開票 要先計提?
家權(quán)老師
01/03 11:37
是的,就是那個意思的
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