問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下A公司與我們之前一直有賬戶轉(zhuǎn)賬往來(lái),但是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,主要就是周轉(zhuǎn)資金,所以之前一直記的其他應(yīng)付款科目,但是12月這次A公司給我單位開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次我還是記其他應(yīng)付款嗎?還是記應(yīng)收賬款合適?辛苦了!

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:01/03 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,還是用其他應(yīng)付款就行。同一個(gè)客戶用一個(gè)網(wǎng)來(lái)。
01/03 11:13
84784957
01/03 11:18
恩,謝謝老師,關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)上的,以前一直以為必須記應(yīng)付賬款,那就是可以記在一個(gè)科目上,用其他應(yīng)付款對(duì)吧?
郭老師
01/03 11:19
對(duì)的,是的,可以這么做的。
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