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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工報(bào)銷的管理費(fèi)用辦公費(fèi),福利費(fèi)掛賬,記做其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
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速問速答你好,其他應(yīng)付款掛賬的。
01/03 11:09
84784961
01/03 11:10
老師買的辦公桌,椅子什么的一共5000,每個(gè)都沒超過2000,直接記做辦公費(fèi)可以嗎
郭老師
01/03 11:11
可以的,可以這么做的。
84784961
01/03 11:11
老師,如果年終匯繳清算之前還沒報(bào)銷,要調(diào)增嗎?還有掛著沒付款的材料款,都給開了發(fā)票,然后公司暫時(shí)沒有錢付款。
郭老師
01/03 11:12
匯算清繳之前沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
郭老師
01/03 11:12
沒有付款,有發(fā)票的可以抵扣。
84784961
01/03 11:13
老師,那工資呢,沒法放,匯繳清算之前要調(diào)增嗎
郭老師
01/03 11:13
對的是的,需要這么多。
郭老師
01/03 11:13
對的,是的,需要這么做的。
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