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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年賬上的庫存,但實(shí)際已沒有庫存了,今年想把這庫存弄掉,賬如何做呢,主要是原始憑證不知該如何弄(項(xiàng)目賬,不涉及稅務(wù),)
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速問速答你好,借待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸庫存商品
借庫存商品貸管理費(fèi)用
01/02 20:11
84784983
01/02 20:12
合作社的賬,沒有這幾個(gè)科目,管理費(fèi)用有
郭老師
01/02 20:14
合作社會計(jì)制度有這幾個(gè)科目管理費(fèi)用,他的科目代碼是523,
然后待處理財(cái)產(chǎn)損益,他的科目代碼是181,
然后你們沒有庫存商品,你用產(chǎn)品物資來代碼是121
就是上面只有一個(gè)科目沒有
84784983
01/02 20:22
那這樣是不是待處理財(cái)產(chǎn)損益和管理費(fèi)用同時(shí)增加呢,費(fèi)用類倒還好,主要是這下待處理財(cái)產(chǎn)損益豈不是有余額了?
84784983
01/02 20:22
還有附什么原始憑證呢
郭老師
01/02 20:29
管理費(fèi)用減少
待處理財(cái)產(chǎn)損溢沒變化
盤點(diǎn)表
84784983
01/02 20:34
有模板嗎?老師,去年的稻谷已經(jīng)售完,不知道為啥賬上還有庫存,或者我直接就當(dāng)有庫存,先售出增加收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,增加的收入用什么附原始憑證呢?
郭老師
01/02 20:38
參考
平時(shí)銷售的時(shí)候用什么他就用什么,比如發(fā)貨單、運(yùn)輸單、出庫單,這些都是
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