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老師,你好!12月暫估材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月初收到發(fā)票怎么做賬?

84785007| 提問時(shí)間:01/02 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
制造行業(yè)是嗎?借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料,貸生產(chǎn)成本。 借生產(chǎn)成本,貸庫存商品。 借庫存商品,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 這是紅沖之前暫估的,還有領(lǐng)用的,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 然后再做發(fā)票的。借原材料,貸應(yīng)付賬款。 領(lǐng)用借生產(chǎn)成本,貸原材料。 入庫借庫存商品,貸生產(chǎn)成本, 結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫存商品。
01/02 18:15
84785007
01/02 18:28
不是制造業(yè),是環(huán)保服務(wù)業(yè),12月暫估,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料這是12月做分錄 次年收到發(fā)票,先紅沖暫估: 借:原材料 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字, 按發(fā)票實(shí)際金額入賬后,是不是還要做以前年度損益調(diào)整的分錄,我12月結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)多了,調(diào)整分錄怎么做?
郭老師
01/02 18:30
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 這是紅沖之前暫估的,還有領(lǐng)用的,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 然后再做發(fā)票的。借原材料,貸應(yīng)付賬款。 結(jié)轉(zhuǎn)成本借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料
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