問題已解決

老師,我把公司產(chǎn)品送給客戶應(yīng)該按照視同銷售交增值稅和個人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認(rèn)銷項稅和個人所得稅嗎,不能直接計入費用嗎

84784990| 提問時間:01/02 13:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 直接計入費用比較好
01/02 13:09
84784990
01/02 13:13
老師,計入業(yè)務(wù)招待費還是銷售費用
小菲老師
01/02 13:16
同學(xué),你好 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
84784990
01/02 13:25
老師,送禮品給客戶正確規(guī)范的處理到底是咋樣,直接計入費用還是應(yīng)該按照視同銷售處理交個稅和確認(rèn)增值稅銷項
小菲老師
01/02 13:27
同學(xué),你好 送禮品給客戶正確規(guī)范的處理到底是咋樣,直接計入費用的。 你說的視同銷售,一般是你采購貨物入庫存商品,之后決定送客戶,才視同銷售的
84784990
01/02 14:59
老師為啥不放在銷售費用里面啊
小菲老師
01/02 15:07
同學(xué),你好 放在銷售費用里面了 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~