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審計(jì)是干什么的 主要做哪些工作

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/09 12:58
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周老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋?zhuān)寣W(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。
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審計(jì)是一種獨(dú)立的、客觀(guān)的、專(zhuān)業(yè)的、系統(tǒng)的、全面的、連續(xù)的、有計(jì)劃的、公正的、保密的、發(fā)表意見(jiàn)的活動(dòng),主要是為了對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),以確定企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,保護(hù)投資者和利益相關(guān)者的利益。

審計(jì)的主要工作包括:
1.了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度等情況。
2.收集、分析和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)信息,包括財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、憑證等。
3.對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度進(jìn)行評(píng)價(jià),確定其是否有效。
4.對(duì)被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,確定審計(jì)程序的范圍和深度。
5.進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和核實(shí),包括對(duì)現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。
6.進(jìn)行抽樣檢查,確定樣本的選取方法和樣本量。
7.評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,確定是否存在重大差錯(cuò)和欺詐行為。
8.發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行評(píng)價(jià)和表述,給出建議和改進(jìn)建議。
9.編制審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)工作的過(guò)程、結(jié)果和意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié)和說(shuō)明,向利益相關(guān)者提供有關(guān)信息。
2023-06-09 13:04:34
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