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什么屬于基本審計(jì)證據(jù)

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/02 12:55
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周老師
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職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn),稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。
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基本審計(jì)證據(jù)是指審計(jì)員在進(jìn)行審計(jì)時(shí)所收集的證據(jù),用于支持其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見(jiàn)?;緦徲?jì)證據(jù)通常包括以下幾個(gè)方面:
1. 會(huì)計(jì)記錄:審計(jì)員需要檢查企業(yè)的會(huì)計(jì)記錄,以確定其是否準(zhǔn)確、完整、可靠,是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)的要求。
2. 文件和文件記錄:審計(jì)員需要檢查企業(yè)的合同、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)報(bào)表等文件和文件記錄,以確定其是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠。
3. 內(nèi)部控制:審計(jì)員需要評(píng)估企業(yè)的內(nèi)部控制制度,以確定其是否有效、健全、完備,是否能夠保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
4. 詢問(wèn)管理層和其他人員:審計(jì)員需要與企業(yè)的管理層和其他人員進(jìn)行溝通,了解企業(yè)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度等情況。
5. 實(shí)地觀察:審計(jì)員需要實(shí)地觀察企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、設(shè)備、存貨等情況,以確定其是否與財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)容相符。

綜上所述,基本審計(jì)證據(jù)是審計(jì)員在進(jìn)行審計(jì)時(shí)所收集的證據(jù),包括會(huì)計(jì)記錄、文件和文件記錄、內(nèi)部控制、詢問(wèn)管理層和其他人員、實(shí)地觀察等方面。
2023-06-02 13:01:15
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