問題已解決

去年的業(yè)務(wù)招待費的進項稅額我給抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話,通過哪個科目調(diào)整呢?

84784954| 提問時間:2023 06/08 17:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借管理費用業(yè)業(yè)務(wù)招待費貸銀行存款。
2023 06/08 17:30
84784954
2023 06/08 17:32
老師,那我的進項稅呢?你看清楚我的問題, 是我去年的已經(jīng)抵扣了,今年我要轉(zhuǎn)出,怎么做?
玲老師
2023 06/08 17:42
你好,招待費一般金額不大,所以可以直接轉(zhuǎn)在今年。你直接用未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~