頒布時(shí)間:1994-04-01 00:00:00.000 發(fā)文單位:中國銀行
第一章 總則
第一條 根據(jù)中華人民共和國《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》第十八條:中國銀行稽核工作暫行規(guī)定第五章第二十二條,結(jié)合海外行實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國銀行各級(jí)海外行、中國銀行港澳管理處、各駐海外代表處及港澳中銀集團(tuán)各行(以下簡稱海外行)。
第三條 海外行稽核工作是中國銀行稽核工作的一部分,屬于內(nèi)部審計(jì)范疇?;瞬块T是各行專司稽核監(jiān)督工作的職能部門,其工作接受本級(jí)行總經(jīng)理(經(jīng)理)的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)行稽核部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。稽核是一種監(jiān)督行為,是對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查、分析、評(píng)估并提出改進(jìn)建議,以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。各行應(yīng)重視稽核機(jī)構(gòu)的建設(shè)和人員的配備,積極開展稽核工作。
第四條 海外行稽核工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制
總行和各級(jí)海外行稽核部門分別負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)業(yè)務(wù)部門和直接管轄的行、處進(jìn)行稽核監(jiān)督。
上級(jí)行有權(quán)直接或委托下級(jí)行稽核部門對(duì)非直接管轄的下級(jí)行、處進(jìn)行稽核,也可以組織轄屬行的稽核人員完成指定的稽核項(xiàng)目。
總行負(fù)責(zé)制定、修改稽核工作的有關(guān)規(guī)章制度,總行直接管轄的各海外行(以下簡稱管轄行)根據(jù)總行的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)總行備案。
港處是中國銀行的派出機(jī)構(gòu),根據(jù)中銀集團(tuán)各行、司董事會(huì)的授權(quán),負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理港澳中銀集團(tuán)各行、司的工作。據(jù)此,港處對(duì)中銀集團(tuán)各行、司的稽核工作擁有相應(yīng)的管理權(quán)。
第五條 各海外行稽核部門均要按本稽核工作規(guī)定和駐在地金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)法規(guī)開展工作,如本稽核工作規(guī)定與駐在地的有關(guān)法規(guī)相抵觸,則按駐在地法規(guī)要求制定相應(yīng)的實(shí)施辦法,由海外行總經(jīng)理審定后執(zhí)行,并報(bào)總行備案。
第二章 海外行稽核機(jī)構(gòu)的任務(wù)和職權(quán)
第六條 海外行稽核機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)
?。ㄒ唬┌凑湛傂泻捅拘写_定的經(jīng)營方針和制定的規(guī)章制度以及所在地金融管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定,對(duì)本行及所轄行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理進(jìn)行稽核,主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:
1.總行和各海外行確定的經(jīng)營方針和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)金融法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況;
2.總行和各海外行制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,特別是內(nèi)部控制制度的健全和執(zhí)行情況;
3.資產(chǎn)的管理、安全、完整情況和資金的運(yùn)用及經(jīng)濟(jì)效益情況;
4.對(duì)發(fā)生的嚴(yán)重失職行為、重大差錯(cuò)事故和經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行專項(xiàng)稽核;
5.電子通訊系統(tǒng)的管理、使用情況和電腦軟件的購置、系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)、使用和管理情況;
6.各項(xiàng)應(yīng)變措施。
(二)對(duì)直接投資的全資、合資、合營公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行稽核,或者在上述公司董事會(huì)的授權(quán)下對(duì)其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理進(jìn)行稽核。
(三)完成上級(jí)行稽核機(jī)構(gòu)委托的稽核項(xiàng)目和本行領(lǐng)導(dǎo)交辦的與稽核有關(guān)的事項(xiàng)。
(四)配合有關(guān)金融管理機(jī)構(gòu)、外審機(jī)構(gòu)和上級(jí)行的稽核部門對(duì)本行進(jìn)行稽核。
第七條 海外行稽核部門的職權(quán)
?。ㄒ唬楸阌诨斯ぷ鞯拈_展,各行稽核部門的負(fù)責(zé)人有權(quán)列席本行有關(guān)經(jīng)營決策會(huì)議;稽核人員有權(quán)列席業(yè)務(wù)部門與稽核有關(guān)的業(yè)務(wù)會(huì)議?;瞬块T有權(quán)要求各業(yè)務(wù)部門提供下列資料:
1.有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、電腦、電訊等方面的規(guī)章制度;
2.各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃及其執(zhí)行情況報(bào)告和年度、季度會(huì)計(jì)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料;
3.新開展業(yè)務(wù)的種類;
4.重大損失款項(xiàng)、重大差錯(cuò)事故等情況。
?。ǘz查被稽核單位的庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重資產(chǎn)、重要空白憑證等,必要時(shí)可先封存,后檢查;查閱被稽核單位的各種憑證、帳簿、報(bào)表、契據(jù)和電腦檔案、電訊等資料,必要時(shí)可以影印、抄錄,但須根據(jù)被查閱文件、資料的有關(guān)保密制度,經(jīng)稽核小組負(fù)責(zé)人或稽核部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),被稽核單位必須如實(shí)提供,不得拒絕、隱匿和拖延。
(三)在稽核工作中,稽核人員有權(quán)找有關(guān)人員了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況;有權(quán)了解、檢查整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作、流程和內(nèi)部管理情況,有關(guān)單位的人員必須積極配合,不得設(shè)置任何障礙。
?。ㄋ模┗藛挝粦?yīng)在稽核報(bào)告中提出改進(jìn)工作的意見和建議,被稽核單位應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)就執(zhí)行情況做出書面答復(fù)。
(五)對(duì)正在進(jìn)行中的嚴(yán)重違反經(jīng)營方針、規(guī)章制度和造成經(jīng)濟(jì)損失的行為,向行領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提出制止的建議,對(duì)上述有關(guān)責(zé)任者和工作中嚴(yán)重失職的人員,可向行領(lǐng)導(dǎo)建議立即將其調(diào)離工作崗位,并根據(jù)本行和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)提出追究其責(zé)任的建議。
(六)稽核人員認(rèn)為有關(guān)經(jīng)營行為嚴(yán)重危及本行資金安全和信譽(yù)而無力制止時(shí),或遇到阻力無法正常進(jìn)行工作時(shí),有權(quán)越級(jí)上報(bào)上級(jí)行,直至總行。
第三章 稽核機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備、任免和稽核人員守則
第八條 稽核機(jī)構(gòu)的設(shè)置
?。ㄒ唬┛傂性O(shè)總稽核室專司稽核工作,外部接受國家審計(jì)署和人民銀行稽核司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并向其報(bào)告工作;內(nèi)部在行長的領(lǐng)導(dǎo)下總體規(guī)劃和指導(dǎo)海外行的稽核工作,負(fù)責(zé)對(duì)總行各部門和直屬的各海外行進(jìn)行稽核。
(二)各管轄行設(shè)稽核部或?qū)B毣藛T,在本行總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下和總行總稽核室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)總體規(guī)劃、組織和指導(dǎo)轄內(nèi)各行的稽核工作,并對(duì)本行的各業(yè)務(wù)部門和轄屬行進(jìn)行稽核。各管轄行的下屬行、處是否設(shè)稽核部門,由各管轄行自行決定。
?。ㄈ└厶幵O(shè)稽核部,在主任的領(lǐng)導(dǎo)下和總行總稽核室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下總體規(guī)劃、組織和指導(dǎo)港澳中銀集團(tuán)各行的稽核工作,并對(duì)港處轄屬各部、司、中心和中銀集團(tuán)各行進(jìn)行稽核。
港澳中銀集團(tuán)各行稽核機(jī)構(gòu)在本行總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下和港處稽核部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展稽核工作,其轄屬的行、處是否設(shè)稽核部門由港澳中銀集團(tuán)各行自行決定。
第九條 稽核人員的配備、任免
?。ㄒ唬└骱M夤茌犘蟹矄T工在一百人以上的均應(yīng)設(shè)稽核機(jī)構(gòu),配備稽核人員。稽核人員的配備,原則上不低本行員工的1%;員工人數(shù)少的行和下屬分支機(jī)構(gòu)多的行適當(dāng)增大比例。凡員工不足一百人的行應(yīng)配備一至二名專職稽核員。凡員工人數(shù)在一百至二百人的行應(yīng)配備三名稽核人員,在此基礎(chǔ)上每增加一百名員工(不足一百人的四舍五入)增中一名稽核人員;每增加五個(gè)轄屬行或附屬公司(不足五個(gè)按五個(gè)計(jì)算)另增加一名稽核人員。
?。ǘ榘l(fā)揮稽核部門的職能作用,需要配備較多的職級(jí)較高的工作人員。各級(jí)海外行要根據(jù)工作需要適當(dāng)增加稽核機(jī)構(gòu)行政領(lǐng)導(dǎo)崗位職數(shù),增大職位較高人員的比例。
?。ㄈ└骷?jí)行應(yīng)選派政策水平高、責(zé)任心強(qiáng)、知識(shí)面廣,熟悉銀行業(yè)務(wù)的人員充實(shí)稽核機(jī)構(gòu)?;巳藛T不得兼任其他部門的職務(wù)和工作,以保持稽核工作的獨(dú)立性和稽核人員的超脫地位。
?。ㄋ模┗巳藛T的任免。各級(jí)稽核人員按人事管理權(quán)限任免;稽核部門主要領(lǐng)導(dǎo)人的任免、調(diào)動(dòng)應(yīng)征得上一級(jí)稽核部門的同意,其工作政績的考核應(yīng)向上級(jí)稽核部門備案。
第十條 海外行稽核人員必須遵守下列行為準(zhǔn)則
?。ㄒ唬﹫?jiān)持原則,忠于職守,客觀公正,實(shí)事求是;
?。ǘ┝疂嵶月桑裾率丶o(jì),以身作則,不徇私情;
?。ㄈ?duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)認(rèn)真核實(shí)后再做結(jié)論;
(四)遵守銀行的保密制度,妥善保管稽核工作中獲取的資料;
?。ㄎ澹┎粎⑴c與本人親屬有關(guān)的稽核事項(xiàng);
(六)勤奮學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí),努力提高專業(yè)素質(zhì),不斷改進(jìn)工作。
第十一條 稽核人員按章進(jìn)行稽核受國家法律的保護(hù),任何單位及個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù)。
第十二條 對(duì)違反本規(guī)定的單位和個(gè)人,由其主管單位根據(jù)情節(jié)輕重,給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰,直至移送司法部門依法處理。
第四章 稽核工作程序和檔案管理
第十三條 稽核機(jī)構(gòu)按照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃確定稽核項(xiàng)目,選定稽核對(duì)象和稽核人員,組成稽核工作小組,指定稽核小組負(fù)責(zé)人,組織擬定稽核方案。參加稽核的人員可以是本行或下屬行的稽核人員,也可以吸收被稽核行的稽核人員。
稽核部門對(duì)本行各業(yè)務(wù)部門或下級(jí)行進(jìn)行稽核時(shí),一般應(yīng)先發(fā)送稽核通知,以便被稽核單位有所準(zhǔn)備。某些特定項(xiàng)目可不事先通知,進(jìn)行突擊性檢查。
第十四條 每次稽核結(jié)束后要寫出稽核報(bào)告,在征求被稽核單位的意見后報(bào)行主要領(lǐng)導(dǎo)人審批。審批后的稽核報(bào)告發(fā)送被稽核單位執(zhí)行,被稽核單位要在規(guī)定的期限內(nèi)將執(zhí)行情況做出書面答復(fù)。
第十五條 被稽核單位對(duì)稽核部門提出的報(bào)告中的稽核結(jié)論和處理建議有異議時(shí),可以提出書面意見,由稽核部門與其協(xié)調(diào);如達(dá)不到一致意見時(shí)報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)審批;被稽核單位如仍有意見,可以向上級(jí)行直至總行提出申訴,上級(jí)行的稽核部門收到申訴書以后,應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審期間原行領(lǐng)導(dǎo)審批的意見照常進(jìn)行。
第十六條 各海外行稽核部門要向上級(jí)行的稽核部門報(bào)送年度工作計(jì)劃、年度、半年總結(jié)報(bào)告和所有稽核報(bào)告,重要事項(xiàng)隨時(shí)上報(bào)。上級(jí)行對(duì)下級(jí)行的稽核計(jì)劃進(jìn)行審核,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行考評(píng)。
第十七條 稽核部門要按稽核對(duì)象建立稽核檔案,指定專人進(jìn)行管理,并按檔案的使用價(jià)值確定保存年限,非經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)不得銷毀。稽核人員調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)在稽核部門領(lǐng)導(dǎo)或其指定的人員監(jiān)督下辦理移交手續(xù),并將保存的所有文件資料和檔案全部移交。
第五章 附則
第十八條 本規(guī)定由中國銀行總行負(fù)責(zé)解釋和修改。
第十九條 各海外分行、港處可根據(jù)本規(guī)定和駐地金融管理當(dāng)局的規(guī)定制定稽核工作實(shí)施細(xì)則,報(bào)總行備案。
第二十條 本規(guī)定自1994年7月1日起執(zhí)行。
安卓版本:8.7.60 蘋果版本:8.7.60
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃