山東泰安市審計局加強(qiáng) “五項經(jīng)費(fèi)”審計
泰安市審計局在預(yù)算執(zhí)行審計中,把預(yù)算執(zhí)行部門的交通費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等五項經(jīng)費(fèi)支出情況納入審計工作重點,進(jìn)行專項審計,重在關(guān)注部門行政績效。一是摸清情況,揭露問題。根據(jù)被審計單位工作職能特點和實際工作量,詳細(xì)了解其經(jīng)費(fèi)支出的總體規(guī)模和結(jié)構(gòu)性增長情況,對各單位交通費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的真實、合法、效益情況進(jìn)行嚴(yán)格審查,揭露支出方面存在的突出問題。二是綜合分析,依法處理。根據(jù)審計情況,綜合分析評價部門行政成本和支出水平,對支出增長較快和支出金額較大的單位,從政策制度層面查找原因。對審計發(fā)現(xiàn)的擅自擴(kuò)大支出范圍、提高支出標(biāo)準(zhǔn)及弄虛作假、轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)支出等違規(guī)問題,依法作出處理,督促落實整改。三是提出治理建議,促進(jìn)節(jié)支增效。針對審計查出的問題,從體制、機(jī)制和制度層面,提出治理“五項經(jīng)費(fèi)”支出的審計建議,幫助有關(guān)部門健全規(guī)章制度,強(qiáng)化內(nèi)部控制和財務(wù)管理,堵塞支出漏洞。同時推進(jìn)完善財政資金監(jiān)管機(jī)制,規(guī)范支出管理,降低行政成本,提高財政資金使用效益。
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