遼寧大連審計局認(rèn)真組織開展郵政儲蓄銀行審計工作
根據(jù)審計署的工作部署,遼寧省大連市審計局于近日正式啟動對該市郵政儲蓄銀行2010年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況的審計。
該局對此項工作高度重視,按照“精心組織、科學(xué)實施、突出重點、打造精品”的工作方針,認(rèn)真組織開展各項工作,確保高質(zhì)量地完成審計任務(wù)。
一方面,明確目標(biāo)要求,突出工作重點。該局緊緊圍繞“揭示風(fēng)險,維護(hù)安全,推動創(chuàng)新,促進(jìn)發(fā)展”的審計目標(biāo),在全面審計的基礎(chǔ)上,以資產(chǎn)負(fù)債損益的真實完整性為重點,以內(nèi)部控制制度為切入點,以資金的安全性為主線,注重揭露重大違法違紀(jì)案件線索,重點關(guān)注騙取貸款、侵占或坐支郵儲資金、違規(guī)經(jīng)營等違法違規(guī)問題,從體制、機制、制度層面分析原因,并提出進(jìn)一步改進(jìn)和完善的審計建議,促進(jìn)規(guī)范管理、深化改革、防范風(fēng)險。
另一方面,科學(xué)組織實施,確保審計質(zhì)量。為保證此項審計工作順利完成,該局按照“五統(tǒng)一”原則迅速開展現(xiàn)場審計工作,將參審人員分成數(shù)據(jù)組、業(yè)務(wù)組和財務(wù)組,合理組織分工和安排時間,完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)相對接、分析數(shù)據(jù)系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)、填制存貸款、中間業(yè)務(wù)和財務(wù)管理等方面的內(nèi)控制度測試表,推進(jìn)審計工作有序開展。
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