崇陽人民醫(yī)院內(nèi)審工作有聲有色
近年來,崇陽縣人民醫(yī)院內(nèi)部審計股切實履行內(nèi)部審計監(jiān)督,嚴格執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《內(nèi)部審計準則》和《醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)定》等有關規(guī)定,做到依法審計、查錯糾弊,堵塞漏洞,防患未然。2009年以來,共查出違紀違規(guī)資金42萬元、管理不規(guī)范資助113萬元,提出改進意見12條,有效的發(fā)揮內(nèi)部審計的預警作用。
一是嚴格審核費用關口,審查各項支出的合規(guī)性。對財務報賬所取得的外來原始憑證中不合規(guī)的假票據(jù)、經(jīng)濟業(yè)務活動內(nèi)容記載不詳?shù),無經(jīng)辦人、科主任、分管領導、主管領導、主要領導簽字審批的、費用支出手續(xù)不完備的一律退回,不予報賬。二是嚴格把好設備采購關口。堅持實行政府集中招標采購制度,對購入1000元以上的醫(yī)療設備無政府采購項目申報表和公開招標手續(xù)的一律不予報帳和退回補充有關手續(xù)。三是審查資金來源的正確性和收入的完整性。清理醫(yī)院資金來源渠道,分清收入款項,審查其收入來源是否正確,其次審查是否區(qū)別經(jīng)營性、專項資金等資金性質(zhì),將各項收入全部納入單位財務統(tǒng)一核算和管理,有無隱匿收入、設置賬外賬等違法行為。四是審查物資管理的安全性。主要查其賬物、賬賬是否相符,有無非法處置資產(chǎn)情況,處置資金有無不安規(guī)定入賬,而是轉(zhuǎn)做“小金庫”隨意揮霍等問題,資產(chǎn)手續(xù)是否完備,賬務處理是否正確。
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