東?h借助被審計(jì)單位會(huì)議紀(jì)錄輔助審計(jì)效果好
近年來,東?h審計(jì)局借助被審計(jì)單位會(huì)議紀(jì)錄輔助審計(jì),有效獲取被審計(jì)單位賬簿之外的審計(jì)線索,在降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和提高審計(jì)質(zhì)量方面收到了事半功倍的效果。
該局明確規(guī)定,會(huì)議紀(jì)錄被列入被審計(jì)單位須提供資料清單的行列。通過對(duì)會(huì)議紀(jì)錄所反映出的有關(guān)重大投資決策、資金籌集與分配、資金使用與管理和獎(jiǎng)金福利發(fā)放等信息和線索的精心捕捉和深度挖掘,切實(shí)幫助該局審計(jì)人員準(zhǔn)確掌握決策事項(xiàng)和過程全貌,同時(shí)為深入進(jìn)行審計(jì)查證找到切入點(diǎn),也便于客觀評(píng)價(jià)和追究相關(guān)人員在決策過程中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
通過采取上述措施,該局在今年已完成的43個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中,共查出“小金庫”3個(gè),有關(guān)收支活動(dòng)“下沉”行為12起,查處因決策失誤造成國有資產(chǎn)損失浪費(fèi)金額126萬元,并對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部依法追究了直接責(zé)任和主管責(zé)任。
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