潘集區(qū)審計(jì)局認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)統(tǒng)計(jì)自查工作
為了適應(yīng)當(dāng)前審計(jì)工作的發(fā)展,如實(shí)反映審計(jì)工作進(jìn)展情況和工作成果,及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)提供準(zhǔn)確可靠的統(tǒng)計(jì)資料。近日,潘集區(qū)審計(jì)局根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和省市文件精神對(duì)2008年1月至2010年6月的審計(jì)統(tǒng)計(jì)情況,積極開(kāi)展了審計(jì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量自查工作。
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。及時(shí)調(diào)整了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),審計(jì)人員為成員的統(tǒng)計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,由專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的日常事務(wù)。
二是結(jié)合實(shí)際,開(kāi)展自查。在近期開(kāi)展審計(jì)行政處罰自查工作的基礎(chǔ)上,開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量自查工作,主要自查了審計(jì)文書(shū)與統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否一致,臺(tái)賬數(shù)據(jù)與報(bào)表是否一致,是否存在虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)等現(xiàn)象,軟硬件設(shè)施是否達(dá)到要求,是否適應(yīng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件的工作環(huán)境等。
三是針對(duì)不足,積極整改。針對(duì)此次自查結(jié)果,分析審計(jì)統(tǒng)計(jì)存在的不足和行政處罰沒(méi)有落實(shí)的原因,積極進(jìn)行整改并督促被審計(jì)單位審計(jì)處理情況的落實(shí)。
四是做好審計(jì)報(bào)表的保送和統(tǒng)計(jì)資料的歸檔工作。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)相關(guān)資料填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬后,交項(xiàng)目主審對(duì)臺(tái)賬填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后,每月21日前,由統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表后,經(jīng)局長(zhǎng)簽字后報(bào)送市局。年底,將整理后的統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等統(tǒng)計(jì)資料年終裝訂成冊(cè),歸檔管理。
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