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規(guī)范采購行為 實(shí)行比價(jià)審計(jì)

來源: 編輯: 2005/11/01 16:06:01  字體:
  我們黑龍江省北滿特鋼集團(tuán)公司對(duì)物資采購采?。河?jì)劃、定價(jià)、采購三種管理程序分立的管理體系。實(shí)行物資采購由生產(chǎn)單位提報(bào)計(jì)劃,物資采購部門申報(bào),由審計(jì)處的物價(jià)審計(jì)部門確認(rèn)采購價(jià)格,采購部門最后統(tǒng)一采購的管理體系。審計(jì)部門圍繞物資采購進(jìn)行電算化管理,用網(wǎng)上詢價(jià)的形式開展審計(jì)監(jiān)督,結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際建立健全價(jià)格審計(jì)體系。

  (一)建立價(jià)格審計(jì)組織機(jī)構(gòu)

  過去公司只是在領(lǐng)導(dǎo)審批中,遇到價(jià)格異議問題,要求審計(jì)處再次審價(jià),通過嚴(yán)格審價(jià),審減率都在40%左右。領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題后,要求審計(jì)處及時(shí)出臺(tái)各種管理辦法,了解掌握物資采購價(jià)格信息,制定采購價(jià)格,監(jiān)督價(jià)格執(zhí)行情況,創(chuàng)建價(jià)格信息庫,實(shí)行價(jià)格信息動(dòng)態(tài)管理。審計(jì)部門定期對(duì)超過最高限價(jià)的采購物資價(jià)格提出否決并發(fā)出通報(bào)。在審批中超過審批最高限價(jià),高出市場(chǎng)行業(yè)價(jià),一律視為無效,審計(jì)不予批準(zhǔn)并提出警告。大宗物資采購和具備招標(biāo)條件項(xiàng)目的,由審計(jì)人員參加實(shí)行招標(biāo)采購。

 ?。ǘ┙r(jià)格信息庫

  對(duì)于周期性重復(fù)采購的物資,通過公司自己編制、設(shè)計(jì)的微機(jī)程序記錄、收集、匯總。對(duì)于能夠在當(dāng)?shù)夭少彽奈镔Y,我們親臨市場(chǎng)了解行情,并實(shí)際與商家洽談,真正參與采購,了解第一手資料和體驗(yàn)市場(chǎng)的復(fù)雜、多變性。對(duì)于到外地采購的物資,采取網(wǎng)上尋價(jià),電話查詢等方法。對(duì)各種材料物資的供求關(guān)系、價(jià)格變化、市場(chǎng)趨勢(shì)等因素,進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)分析和整理。創(chuàng)建價(jià)格信息庫,為審計(jì)監(jiān)督提供決策依據(jù)。

 ?。ㄈ徲?jì)的重點(diǎn)內(nèi)容和審計(jì)方法

  1、實(shí)行物資采購價(jià)格審計(jì)制度,價(jià)格管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),采購價(jià)格實(shí)行兩級(jí)審批核準(zhǔn)的辦法。審計(jì)處為一級(jí)審批核準(zhǔn)部門,各采購物資部門為二級(jí)審批部門。二級(jí)審批部門由單位主管負(fù)責(zé),并設(shè)物資處價(jià)格管理科,審批后由使用部門進(jìn)行第一次比價(jià),由價(jià)格員報(bào)審計(jì)處。

  各采購單位在合同簽訂前,按要求填寫“物資采購價(jià)格審批單”報(bào)送審計(jì)處審批,按審計(jì)處核準(zhǔn)的價(jià)格簽訂合同。在審批單中有三點(diǎn)原則:(1)所尋采購單位至少三家,供貨單位多時(shí)選擇最優(yōu)的三家;(2)所尋的價(jià)格要填清含稅價(jià)和不含稅價(jià),要求必須能開增值稅發(fā)票,否則不予處理;(3)所報(bào)價(jià)格的采購單位必須是在保證企業(yè)質(zhì)量要求情況下的最低價(jià),采購部門將比價(jià)資料報(bào)審計(jì)部門。

  審計(jì)部門根據(jù)物資處采購部門填制的物資采購審批單,采取以下方法:(1)查看進(jìn)貨實(shí)際價(jià)格作為參考依據(jù),數(shù)據(jù)庫記載;(2)在網(wǎng)上查詢確定近期價(jià)格;(3)通過電話了解市場(chǎng)行情,與商家接觸談價(jià),判斷采購部門報(bào)價(jià)的真實(shí)性。通過以上三方面的信息對(duì)比,分析核實(shí)其批準(zhǔn)價(jià)格,并將資料返回采購部門實(shí)施采購。

  2、采購價(jià)格的審核。嚴(yán)格要求采購物資的價(jià)格前提必須質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足企業(yè)需求。采購價(jià)格審核原則上不能高于前期采購價(jià)格。所選擇廠家在貨比三家的情況下,選擇價(jià)格較低的、有良好信譽(yù)的;同一廠家,同一物資,以現(xiàn)款結(jié)算的物資價(jià)格應(yīng)低于同期市場(chǎng)價(jià)格;對(duì)非現(xiàn)金抹賬結(jié)算物資,價(jià)格原則上不能高于市場(chǎng)價(jià)格;對(duì)使用部門指定的采購物資生產(chǎn)廠家,更應(yīng)認(rèn)真核實(shí);對(duì)公司分離出去的獨(dú)立核算部門與其他供應(yīng)商一視同仁。

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  決策層:要掌握物資供求總體信息、資金信息、價(jià)格資源信息,為決策提供依據(jù)。

  管理層:主持日常供貨和管理工作,掌握物資供應(yīng)總體信息,進(jìn)行綜合決策分析,并控制物資管理各項(xiàng)指標(biāo)的貫徹落實(shí),確保物資工作質(zhì)量和供應(yīng)質(zhì)量,加快流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

  控制層:掌握物資統(tǒng)計(jì)資料,把握用戶需求與倉庫庫存的供求關(guān)系,核算各種物資的需求量、庫存量和申請(qǐng)量,編制物資計(jì)劃平衡表。

  執(zhí)行層:對(duì)計(jì)劃采購的有關(guān)物資,保證采購計(jì)劃按期完成。掌握市場(chǎng)及其有關(guān)廠家的生產(chǎn)信息,制定有利的采購策略,掌握在途物資情況跟蹤管理,做好物資交接手續(xù),及時(shí)結(jié)算往來賬款。

  目前我公司的比價(jià)采購審計(jì)與采購管理,已形成了一套比較嚴(yán)密的價(jià)格管理體系和采購制度,使物資采購有章可循。自開展物資采購價(jià)格審計(jì)以來,采購物資報(bào)價(jià)逐漸下降,審減率由最初的40%左右下降到現(xiàn)在的10%左右。
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