前三季度廣西財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)增長
1—9月,廣西全區(qū)組織財政收入1416.49億元,同比增收123.76億元,增長9.6%,其中地方公共財政預(yù)算收入934.71億元,完成預(yù)算的76.4%,同比增收95.32億元,增長11.4%。全區(qū)公共財政預(yù)算支出2113.13億元,同比增支76.73億元,增長3.8%。全區(qū)財政收支運行呈現(xiàn)出以下特點:
一是財政收入總量不斷擴大。1—9月全區(qū)財政收入總量超過2010年全年收入規(guī)模。二是稅收收入增勢比較平穩(wěn)。1—9月全區(qū)稅收收入完成1086億元,同比增長10.4%,增速比上年(2012年)同期加快0.3個百分點。三是非稅收入占比有所下降。1—9月全區(qū)非稅收入占地方公共財政預(yù)算收入的比重為35.1%,比上年同期減少1.4個百分點。四是財政支出向基層傾斜。1—9月縣級財政支出完成947億元,占全區(qū)財政支出的比重為44.8%,比上年同期提高1.2個百分點。
圍繞落實財政收支目標(biāo)任務(wù),全區(qū)各級財政部門精心組織,作了大量卓有成效的工作:
一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢變化。深入分析經(jīng)濟運行和企業(yè)經(jīng)營變化對財政收入的影響,動態(tài)監(jiān)控收入入庫情況以及增減變化趨勢,加強預(yù)測研判,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有針對性的措施,增強應(yīng)對各種困難的主動性,提高組織收入進度的均衡性。
二是大力支持實體經(jīng)濟加快發(fā)展。綜合運用財政補貼、獎勵、貼息、信用擔(dān)保等扶持政策,積極幫助企業(yè)解決實際困難,大力培育發(fā)展先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和以旅游為龍頭的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),著力夯實財源基礎(chǔ)。
三是進一步強化財政收入目標(biāo)考核。強化財政收入目標(biāo)考核,在全面深入分析財政收入增減因素及各地、各部門增長潛力的基礎(chǔ)上,在8月21日召開的全區(qū)財政工作座談會上,及時分解落實第三季度財政收入目標(biāo)任務(wù)并明確到具體的時間節(jié)點。
四是切實加強收入組織管理。支持稅務(wù)等執(zhí)收部門依法加強征管,依法強化稅收征管,充分挖掘各類收入的增收潛力,做到應(yīng)收盡收。堅決制止和糾正擅自出臺減免稅或“先征后返”等變相減免稅政策,嚴(yán)格禁止人為操縱收入入庫時間和進度、偷漏稅和騙退稅等違法違規(guī)行為。
五是不斷提高財政收入質(zhì)量。在確保非稅收入應(yīng)收盡收的同時,清理取消不合理、不合法的非稅收入項目,堅決遏制虛收空轉(zhuǎn)、收“過頭稅(費)”以及向企業(yè)違規(guī)收取稅費等違規(guī)行為,確保財政收入質(zhì)量提高。
六是不斷加快財政支出進度。繼續(xù)強化完善預(yù)算支出責(zé)任制、按期通報財政支出進度情況、強化財政支出進度考核等措施,特別是逐旬逐日跟蹤落實自治區(qū)本級大額專項資金的下達以及支出情況,督促預(yù)算單位以及各地財政部門提高預(yù)算支出效率。