安徽來安縣財政局加強機關內部銀行賬戶管理
安徽來安縣財政局加強機關內部銀行賬戶管理 為防范管理風險,保障財政資金安全、高效,提高管理科學化、精細化水平,來安縣財政局制定了局長負責制下的銀行賬戶管理辦法,加強機關內部銀行賬戶監(jiān)督管理。
一是明確責任。
機關內部銀行賬戶發(fā)生上下級往來、結算等經(jīng)濟業(yè)務,無分管領導審核,無局長簽字批準,一律不準撥付,銀行不得劃轉。股(室)、二級機構與銀行簽定相關協(xié)議,由分管領導負責辦理。賬戶管理分管領導負領導責任,股(室)、二級機構負責人負主要責任,經(jīng)辦人員負具體責任。
二是印章分管。
賬戶印章由股室負責人和經(jīng)辦人員分開保管,同時分管領導或二級機構負責人將保管印章情況報財政監(jiān)督局和局辦公室備案。
三是按月報告。
各部門在次月10日之前將當月《收支情況報告表》及銀行對賬單復印件,報送財政監(jiān)督局,由財政監(jiān)督局負責監(jiān)督。
四是按月抽查。
財政監(jiān)督局每月會同分管領導從銀行直接詢問2-3個賬戶使用情況并填寫好檢查底稿,隨同《收支情況報告表》一并上報局長室。
【我要糾錯】 責任編輯:杜楠
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