吳川市加強(qiáng)預(yù)算編制管理促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行
為推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理,加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理工作,吳川市加強(qiáng)預(yù)算編制管理,努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,切實(shí)在預(yù)算編制平衡上下功夫,堅(jiān)決不編缺口預(yù)算,力促預(yù)算執(zhí)行。
預(yù)算內(nèi)收入在開(kāi)展稅源調(diào)查的基礎(chǔ)上根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平,全年的GDP目標(biāo)進(jìn)行編制;非稅收入預(yù)算根據(jù)本單位上年的業(yè)務(wù)工作量、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際增減因素進(jìn)行測(cè)算編制;按照支出功能和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的要求,對(duì)人員經(jīng)費(fèi)按單位編制內(nèi)實(shí)有在職人數(shù)和離退休實(shí)有人數(shù)以及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核定到人;對(duì)日常公用經(jīng)費(fèi)按單位現(xiàn)有的公共資源情況和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)核定;對(duì)項(xiàng)目支出要按照事業(yè)發(fā)展需要以及財(cái)力可能,區(qū)分輕重緩急,細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算。逐步建立財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)和部門(mén)項(xiàng)目庫(kù),提高項(xiàng)目支出預(yù)算編制的計(jì)劃性、科學(xué)性和規(guī)范性;同時(shí),吳川市加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算硬約束,嚴(yán)格控制一般性支出,確保財(cái)政一般性支出實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng):
一是在2010年部門(mén)預(yù)算安排中,公務(wù)費(fèi)定額、接待費(fèi)等支出均維持上年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),保持零增長(zhǎng);
二是嚴(yán)格控制會(huì)議支出,節(jié)約會(huì)議費(fèi)用;
三是車(chē)輛購(gòu)置嚴(yán)格按照車(chē)輛配置有關(guān)規(guī)定,以及各單位編制、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置,嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配車(chē),降低公務(wù)用車(chē)使用成本;
四是加強(qiáng)接待費(fèi)管理,嚴(yán)格按照公務(wù)接待管理辦法執(zhí)行,合理確定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),提高服務(wù)質(zhì)量,降低接待成本;
五是進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)支出管理,嚴(yán)格控制出差人數(shù)和時(shí)間,切實(shí)減少差旅費(fèi)支出。
六是加強(qiáng)出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)管理,落實(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)政策,控制出國(guó)人數(shù)和時(shí)間,壓縮出國(guó)(境)支出。
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