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蠡縣審計局為落實財政審計大格局工作,在審計實踐中做到“六結(jié)合六突出”。
一是加強財政審計與全部政府性資金審計調(diào)查相結(jié)合,突出預(yù)算編報和預(yù)算執(zhí)行在實際運行過程中的突出矛盾和不合理性,加強預(yù)算剛性檢查,分析評價政策執(zhí)行的情況和效果。
二是加強一般部門單位審計與財政預(yù)算執(zhí)行審計的結(jié)合,突出部門預(yù)算與總預(yù)算之間的聯(lián)系,針對專項資金和基金在部門預(yù)算執(zhí)行過程中的實際分配、管理、使用情況。
三是加強財政財務(wù)收支審計和財政績效審計的結(jié)合,突出財政資金使用效益,揭示因管理不善,決策失誤造成的損失浪費等問題,將審計立足點放在促進規(guī)范管理上,揭示問題,查找和分析原因,提出預(yù)防性的意見和建議,督促被審計單位整改,建立健全內(nèi)部控制管理制度,堵塞漏洞,規(guī)范管理。
四是加強經(jīng)濟責任審計與財政審計的結(jié)合,突出揭示領(lǐng)導干部特別是主管領(lǐng)導對財政預(yù)算執(zhí)行過程中的主觀能動性,對財政預(yù)算管理與部門財政資金相互調(diào)劑的科學性和合理性的運用,分析領(lǐng)導干部用財理財?shù)膶嶋H能力;審計重大經(jīng)濟事項和經(jīng)濟活動的決策能力和經(jīng)濟活動的決策實施,看決策的科學性、民主性和效益性,評價領(lǐng)導干部的經(jīng)濟決策水平和能力。
五是加強專項審計調(diào)查與財政審計的結(jié)合,突出財政資源的整合檢查,按照宏觀性、建設(shè)性、整體性的要求,緊緊圍繞確定的總體財政目標與專項資金運行的效果,進行審計資源整體,提高審計效率。
六是加強審計信息化建設(shè)與財政審計的結(jié)合,突出財政資金一條龍的總體優(yōu)勢,形成財政資金為主線部門財政為支線的信息鏈條,實現(xiàn)信息共享,完善審計信息化建設(shè)。
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