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某內部審計師授命對組織中的應收賬款財務小組進行審計,下列關于該內部審計師提出的考慮中,不正確的是:

來源: 正保會計網校 編輯:小編 2020/07/03 09:53:51  字體:

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正確答案】 B
答案解析】 本題考查的知識點內部審計在制定決策時受到干擾的因素。選項A,根據《標準》,內部審計師應該考慮到風險管理過程的充分性和有效性;選項C,內部審計師應該考慮到實現(xiàn)審計目標需要開展的審計工作的范圍;選項D,內部審計師應該考慮到所要保證的事項的重大性和重要性。

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