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江蘇句容工商局開展“五個實行”狠抓內審工作

來源: 中國內部審計師協(xié)會 編輯: 2013/10/15 16:01:20 字體:

作為財務管理的重要組成部分,審計工作是任何機關、企業(yè)財務正常運轉的有力保障。加強內部審計工作,健全內部審計控制制度,可以有效防范財務管理中出現(xiàn)盲區(qū)和漏洞,避免機關運行中出現(xiàn)鋪張浪費。今年,句容工商局開展“四個實行”狠抓內審工作。

一是實行財務公開。推行陽光理財機制,完善民主理財體系,以方便大家監(jiān)督,增強了財務管理工作的透明度。局機關全面實行“三項費用”(招待費、會議費、差旅費),每月公開制以及基建投資、固定資產處置等公示制;基層分局推行“兩公開一監(jiān)督”的民主理財機制。利用局務會、辦公自動化、內部公開欄等形式,每月公開一次本單位的各項收入和各項費用支出,主要包括辦公費、招待費、車輛燃修費等全面公開透明張榜公布。各基層分局、所成立3—5人理財小組,凡各項費用支出必須通過理財小組人員核實簽名,分局長方可簽批,市局財務核報。

二是實行貨幣資金監(jiān)督檢查制度。根據(jù)《鎮(zhèn)江工商行政管理系統(tǒng)貨幣資金監(jiān)督檢查實施辦法》規(guī)定,為加強對各單位財務上的監(jiān)督,有效防止單位、部門私設“小金庫”,工商局組織財務、監(jiān)察等相關科室人員定期不定期針對社團、事業(yè)、基層分局等單位的財務會計賬戶進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題上報局機關領導。

三是實行開支聽證。對小額費用支出,做到逐級審批,層層把關;對重大財務開支,實行“聽證”制度,做到了集體研究,民主決策,有效地杜絕了財務支出漏洞,規(guī)范財務管理。

四是實行信訪制度。根據(jù)《鎮(zhèn)江黨政機關信訪工作條例》有關規(guī)定,面對全局各級領導、部門、基層職工及局機關以外的廣大群眾增設信訪投遞箱。信訪投遞箱采用匿名形式投遞,委派專人定期收啟,及時處理,避免財務、審計等工作中出現(xiàn)遺漏疏忽現(xiàn)象。

五是實行定期總結。以財務、監(jiān)察等相關科室人員為主要人員,各級領導為參與人員,定期開展內審工作會議,總結近期內審工作所發(fā)現(xiàn)的問題,提出內審工作的合理化建議,逐步完善內審工作中不足,為進一步搞好內部審計工作做好鋪墊。

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