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國際內(nèi)審師《內(nèi)審要素》每日一練:內(nèi)審保密性(03.02)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/03/02 09:12:25 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),也需要一點(diǎn)點(diǎn)積累才能到達(dá)好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運(yùn)用,考試時會更得心應(yīng)手。CIA《內(nèi)部審計知識要素》每日一練奉上,快來練習(xí)吧!

單選題

公司內(nèi)部審計部門已初步斷定,公司內(nèi)部的一個重要部門存在不當(dāng)會計做法。此后,公司總裁指示首席審計執(zhí)行官;停止針對該領(lǐng)域的任何一步調(diào)查,不要將此問題向外部審計師通報,以保持內(nèi)部審計職業(yè)的保密性,針對此情況,首席審計執(zhí)行官可以采取的至恰當(dāng)行動是:

A、將上述問題通報外部審計師,以避免為公司可能存在的犯罪行為推波助瀾。

B、繼續(xù)調(diào)查上述領(lǐng)域,直到搞清所有事實,并在審計業(yè)務(wù)工作底稿中記錄所有相關(guān)事實。

C、告知總裁,內(nèi)部審計部門將把此種限制審計范圍的做法向?qū)徲嬑瘑T會主席報告。

D、將總裁的上述指示向國際內(nèi)部審計師協(xié)會報告,并請求后者提供職業(yè)道德解釋和指導(dǎo)。

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2017-03-02)

  國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審實務(wù)》(2017-03-02)

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正保會計網(wǎng)校
2017-03-02

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