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審計師張紅對現(xiàn)金控制進行審計,發(fā)現(xiàn)記賬人簽發(fā)費用支票并調(diào)節(jié)支票賬戶。審計結(jié)果是現(xiàn)金賬戶對賬表示正確的,且沒有發(fā)現(xiàn)任何現(xiàn)金短缺,內(nèi)部審計師應該推斷出:
A、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金收入記錄的控制是充分的。
B、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金實物安全的控制是充分的。
C、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金賬戶調(diào)節(jié)的控制是充分的。
D、內(nèi)部控制系統(tǒng)中對現(xiàn)金會計記錄的控制是不充分的。
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查的知識點是內(nèi)部控制檢查和改進建議。對現(xiàn)金賬務處理的內(nèi)部控制是不足的,因為職責沒有適當分配。
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務》(2021-4-14)
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2021-4-14)
國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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