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內(nèi)部審計部門受命進(jìn)行調(diào)查前兩年的已簽發(fā)財務(wù)報表的的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,結(jié)果調(diào)查揭示出其中存在重大不利影響。此時內(nèi)部審計師應(yīng)該采取的措施是:
A、向當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政府進(jìn)行報告。
B、向外部審計公司提出訴訟。
C、通知相關(guān)的管理層和董事會的審計委員會。
D、通知財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。
【正確答案】 C
【答案解析】 本題考查的知識點是內(nèi)部審計報告重大審計事項。內(nèi)部審計師應(yīng)該將該舞弊調(diào)查結(jié)果通知高級管理層和董事會,因為舞弊調(diào)查的結(jié)果可能表明舞弊對組織以前一年或幾年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果已經(jīng)產(chǎn)生了以前尚未發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重負(fù)面影響,而這些年份的財務(wù)報表已經(jīng)公布。
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務(wù)》(2021-2-5)
國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2021-2-5)
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