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國際內(nèi)審師《內(nèi)審實務(wù)》每日一練:重大審計問題(6.12)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/06/12 08:59:46 字體:

水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達(dá)好的效果。正保會計網(wǎng)校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運(yùn)用,考試時會更得心應(yīng)手。CIA《內(nèi)部審計實務(wù)》每日一練奉上,快來練習(xí)吧!

單選題

某首席審計執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計執(zhí)行官要向其匯報的主管人員。則該首席審計執(zhí)行官應(yīng)采取的至適合的措施是:

A、通知司法部門。

B、將事實報告給總裁和董事會的審計委員會。

C、實施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。

D、直接與該總裁會談以證明事件的真實性。

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2017-6-12)

  國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2017-6-12)

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正保會計網(wǎng)校
2017-6-12

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