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內(nèi)部審計師正在準備一個生產(chǎn)企業(yè)財務信息系統(tǒng)更新的審計項目。財務信息系統(tǒng)更新的項目負責人將一份風險清單以及相應的控制措施提供給內(nèi)部審計師。在開展初步風險評估時,內(nèi)部審計師注意到該系統(tǒng)的采購招標模塊可能會泄露企業(yè)財務成本核算的信息,而更新系統(tǒng)的負責人并沒有注意到這一風險。面對這種情況,內(nèi)部審計師應該: |
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