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國際內(nèi)審師《內(nèi)審基礎(chǔ)》每日一練:報告內(nèi)部控制缺陷(9.17)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2018/09/17 09:22:57 字體:

冰凍三尺,非一日之寒。國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試也是一樣。備考正當(dāng)時,很多考生關(guān)注哪里有國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)試題。正保會計網(wǎng)校CIA考試每日一練可以幫到大家。以下是CIA《內(nèi)部審計基礎(chǔ)》每日一練:報告內(nèi)部控制缺陷,今天你學(xué)習(xí)了么?

單選題

某內(nèi)部審計師在進行審計時發(fā)現(xiàn),某部門的業(yè)務(wù)程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時間,也沒有對內(nèi)部控制造成缺陷,此時審計人員應(yīng)該:

A、認(rèn)定為一項內(nèi)部控制缺陷,將這一錯誤報告給管理層

B、因為并沒有影響到正常的生產(chǎn)經(jīng)營,在報告中可以不予提及

C、將這一變動報告給管理層,并建議將這種程序的變動文件化

D、重新繪制流程圖進行審計,認(rèn)可這種程序

  

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國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審實務(wù)》(2018-09-17)

國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2018-09-17)

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正保會計網(wǎng)校
2018-09-17

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