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單選題
現(xiàn)有有力證據(jù)表明,某高級經(jīng)理已參與舞弊性質(zhì)的內(nèi)幕交易。但是,該證據(jù)是在開展經(jīng)營審計時獲得,而且被認(rèn)為與審計不相關(guān),首席審計執(zhí)行官應(yīng)該采取的至恰當(dāng)行動是以下哪項內(nèi)容?
A、向外部法律顧問報告該證據(jù),以便后者就此開展調(diào)查。然后,將法律顧問的調(diào)查發(fā)現(xiàn)報告管理層。
B、開展充分的審計工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結(jié)論,然后的將審計發(fā)現(xiàn)報告給審計委員會主席,如果公司沒有采取任何恰當(dāng)?shù)男袆?,則將審計發(fā)現(xiàn)報告給政府官員。
C、向?qū)徲嬑瘑T會主席報告該證據(jù),并建議開展調(diào)查。
D、停止與內(nèi)部交易有關(guān)的審計工作,因為該項工作現(xiàn)有審計不相關(guān)。
【正確答案】C
【答案解析】 本題考查的知識點是舞弊的調(diào)查。
A、不正確。與舞弊相關(guān)的情況未經(jīng)組織高層管理部門批準(zhǔn),是不能對外部披露的,包括外部的法律顧問。
B、不正確。發(fā)現(xiàn)舞弊后應(yīng)先報告,再審計。另外,如果公司沒有采取任何恰當(dāng)?shù)男袆樱蛯徲嫲l(fā)現(xiàn)報告給政府官員。這種做法也是不妥當(dāng)?shù)?,不符合《職業(yè)道德規(guī)范》中關(guān)于保密的原則。
C、正確。在已經(jīng)確認(rèn)舞弊發(fā)生時,應(yīng)當(dāng)及時告知組織的董事會(審計委員會是董事會下設(shè)的專業(yè)機構(gòu)之一)。
D、不正確。停止對已發(fā)現(xiàn)舞弊的審計是不對的。
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審基礎(chǔ)》(2018-09-06)
國際內(nèi)審師:每日一練《內(nèi)審知識要素》(2018-09-06)
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