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內(nèi)部審計業(yè)務范圍:
廣泛的、不受限制的范圍。
為滿足各利益相關(guān)方(治理層、管理層等)和自身發(fā)展的要求、內(nèi)部審計由內(nèi)部審計師對組織內(nèi)不同的運營和控制實施進行系統(tǒng)、客觀的評價,廣泛的工作范圍涉及財務信息、合規(guī)性、信息技術(shù)(IT)、運營以及風險和控制等,現(xiàn)階段,內(nèi)部審計則致力于綜合審計業(yè)務領(lǐng)域,這些業(yè)務領(lǐng)域更能凸顯現(xiàn)代內(nèi)部審計師廣泛強調(diào)的增值服務和與風險、控制和治理活動相關(guān)聯(lián)的要點。
溫馨提醒:現(xiàn)階段2015年內(nèi)審師考試已經(jīng)結(jié)束,2016年內(nèi)審師備考已經(jīng)開始,歡迎廣大考生來試聽正保會計網(wǎng)校免費試聽課程,關(guān)注網(wǎng)校課程。免費試聽>> 輔導課程>>
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