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2017年CIA《內(nèi)審基礎》知識點:內(nèi)部審計宗旨、權力和職責

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/02/24 14:26:56 字體:

  2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計基礎》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。

  知識點:內(nèi)部審計宗旨、權力和職責 

內(nèi)部審計宗旨、權力和職責的特性,如下表所示:

宗旨 提供獨立、客觀的確認和咨詢服務;
增加價值和改善組織運營;
采用系統(tǒng)、規(guī)范方法評價和改善風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標;
檢測組織的風險管理、控制和治理過程是否運轉(zhuǎn)正常并發(fā)揮作用;
-溝通改善風險的機會或交流風險管理暴露程度。
權力 授權內(nèi)部審計不受限制地接觸與業(yè)務有關的記錄、人員和實物資產(chǎn);
與審計委員會、董事長或其他高級管理層保持直接有效的互動;
-獲取內(nèi)、外部審計資源以完成年度內(nèi)審計計劃目標。
職責 -擬定業(yè)務計劃和業(yè)務范圍以及相應的審計方法
確保內(nèi)部審計人員具備充分的知識、技能、經(jīng)驗和 (或)專業(yè)資格證明以實現(xiàn)業(yè)務計劃
-首席審計執(zhí)行官認為有必要,應就內(nèi)部審計結(jié)果或重要事項與組織的髙級管理層、審計委員會、董事會或其他相關治理機構進行溝通
-考慮內(nèi)、外部審計工作,以節(jié)省資源、提髙審計的效率和效果
-不要履行管理職責
 

相關鏈接:2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試報考簡章

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