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2015年內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》知識點:復核工作底稿

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2015/08/19 15:26:49 字體:

2015年國際注冊內(nèi)部審計師備考正在如火如荼的進行中。為了幫助大家更好的學習國際注冊內(nèi)部審計師,正保會計網(wǎng)校教學專家特為大家整理了國際注冊內(nèi)部審計師《內(nèi)部審計實務》的知識點,希望對大家有所幫助。祝您夢想成真!

復核工作底稿

·為了減少或消除各種審計差錯,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,需要對工作底稿進行充分的檢查,以保證工作底稿全面記錄了審計目標和方法,確保審計質(zhì)量,降低審計風險。

·審計部門應建立審計工作底稿復核制度。

·工作底稿復核制度是審計部門對有關(guān)復核級別、復核程序和要點以及復核人員的職責等作出明文規(guī)定。

·首席審計執(zhí)行官對工作底稿的復核負有全面責任。

對工作底稿復核的目的是保證:

·所有必要的業(yè)務程序均已完成;

·記載的內(nèi)容恰當?shù)刂С至酥两K審計報告。

復核人員需要確定工作底稿是否能夠充分支持審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論以及審計建議,具體地說,需要確定:

·內(nèi)部審計師遵循了業(yè)務工作程序;

·內(nèi)部審計師遵守了所收到的特定指令要求;

·工作底稿反映出內(nèi)部審計師實施了可接受的業(yè)務;

·在充分考慮得到證實的信息資料前提下,內(nèi)部審計師作出的結(jié)論是充分的;

·內(nèi)部審計師完成了所有的計劃步驟;

·內(nèi)部審計師向?qū)徲嫎I(yè)務客戶就審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議作出了說明,并且這些探討過程得到了記錄,爭議得到了解決;

·內(nèi)部審計師遵守了有關(guān)工作底稿編制指南。

《標準》指出,適當?shù)亩綄ёC據(jù)應予記錄并保留。實務公告中也明確規(guī)定了內(nèi)部審計師應該提供復核工作底稿的證據(jù)。通常情況下,可以利用下列方法來實現(xiàn)這一要求:

·復核結(jié)束后,由復核人員在每張工作底稿上簽字并注明日期;

·編制已復核過的工作底稿清單;

·編制說明復核性質(zhì)、范圍和結(jié)果的復核備忘錄,或者編制說明電子工作底稿軟件的評估結(jié)果和認可度的復核備忘錄。

·審計工作底稿形成后,應進行分類匯總、裝訂成冊、歸檔保存,形成審計檔案。

·工作底稿是組織的財產(chǎn),所有權(quán)歸組織所有。

·工作底稿由內(nèi)部審計部門保管,并且在內(nèi)部審計部門的控制下,只有獲得授權(quán)的人才能接觸底稿。

·與接觸業(yè)務記錄、處理接觸要求以及根據(jù)業(yè)務授權(quán)開展調(diào)查時應遵循的程序等政策,應通過董事會的審核。

·在對外界提供記錄之前,首席審計執(zhí)行官必須征得高級管理層和/或法律顧問的同意。

·管理層和組織的其他人員可以要求接觸所有或?qū)iT的業(yè)務工作底稿。首席審計執(zhí)行官應負責審批這些要求。

在以下幾種情況下,經(jīng)首席審計執(zhí)行官批準后可以使用工作底稿

·外部審計師可以調(diào)用工作底稿;

·法院在執(zhí)行公務過程中正常調(diào)用或借閱;

·審計業(yè)務客戶的管理層或其他成員為了證實和解釋審計結(jié)果,可以調(diào)用工作底稿;

·其他的外部組織也可以調(diào)用工作底稿,如稅務審計、法規(guī)檢查、政府合同檢查等。

為妥善保管工作底稿,應做好以下工作:

·在現(xiàn)場工作中,工作底稿應暫時由內(nèi)部審計師管理;

·注意防火、防盜;

·如采用電子媒介來形成、傳遞和儲存工作底稿,要求內(nèi)部審計師提高對底稿安全性的關(guān)注,應考慮制作備份,并且電子工作底稿只能由制作底稿的內(nèi)部審計師更改。

·首席審計執(zhí)行官負責制定工作底稿的保存政策,并應獲得本組織法律顧問的批準以保證符合法律、法規(guī)或合同的規(guī)定。

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