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2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計知識要素》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。
知識點:內(nèi)部溝通
內(nèi)部審計師應(yīng)與管理層、審計委員會和董事會就風險中的薄弱環(huán)節(jié)進行討論。
如果首席審計官認為高級管理層接受的風險水平與機構(gòu)的風險管理策略和政策不一致,首席審計官應(yīng)就此問題與高級管理層討論,如果仍解決不了,首席審計官和高級管理層應(yīng)將此事匯報董事會;若高級管理層出于某些原因不采取糾錯行動并承擔后果,首席審計官應(yīng)向董事會報告這些情況。
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