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2017年國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》科目的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助。
知識(shí)點(diǎn):內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的宗旨、權(quán)力和職責(zé)
有效的內(nèi)部審計(jì)是組織管理層的重要資源,董事會(huì)或相關(guān)的治理層級(jí)和審計(jì)委員會(huì)將此歸因于內(nèi)部審計(jì)對(duì)組織機(jī)構(gòu)、文化、運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)的了解,獨(dú)立、客觀、勝任的內(nèi)部審計(jì)師能夠?yàn)榻M織的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理過程增加價(jià)值。同樣,有效的內(nèi)部審計(jì)能為監(jiān)管者、雇員、債權(quán)人和股東等利益相關(guān)者提供合理保證。
為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)在組織中的價(jià)值,內(nèi)部審計(jì)需要的權(quán)力和獨(dú)立客觀性的保障需要得到明確的批準(zhǔn),為更好地支持執(zhí)行管理層和董事會(huì)實(shí)現(xiàn)組織整體目標(biāo),加強(qiáng)內(nèi)部控制和公司治理,內(nèi)部審計(jì)的宗旨、權(quán)力和職責(zé)也需要得到各方的支持和理解。
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