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2017年國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計(jì)知識要素》科目的知識點(diǎn),希望對廣大考生有所幫助。
知識點(diǎn):審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)
包括但不限于:
1)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度及評價(jià)其實(shí)施情況;
2)代表董事會(huì)監(jiān)督和審查公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)活動(dòng)以及財(cái)務(wù)信息披露的情況;
3)審查公司的內(nèi)部控制機(jī)制是否有效運(yùn)行;
4)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);——事務(wù)所任免權(quán)
5)負(fù)責(zé)連接內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì),加強(qiáng)它們之間的有效溝通等。
6)決定首席審計(jì)官的任免、更替,確保內(nèi)部審計(jì)范圍不受限制;——人事任免權(quán)
7)定期與首席審計(jì)官討論與風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)的重要事宜;
8)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)每年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會(huì)報(bào)告。
為了提高內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性和客觀性,內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)該直接向董事會(huì)或者審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)。
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