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2017年CIA《內(nèi)審實務》知識點:內(nèi)部審計管理風險

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/07/20 19:26:59 字體:

2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試的備考工作已經(jīng)開始,為了幫助考試的學員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校精心整理了CIA《內(nèi)部審計實務》科目的知識點,希望對廣大考生有所幫助。

知識點:內(nèi)部審計管理風險

●定期進行滾動風險評估(內(nèi)部審計計劃以年度、半年度、季度的頻率進行評估);

●改進風險評估方式,按風險高低進行排序,關(guān)注至高風險;

●擴大對主要及新出現(xiàn)風險的控制范圍;

●與其他風險部門進行協(xié)調(diào)與合作;

●加強整個公司對控制的了解和控制舉措。

相關(guān)鏈接:2017年國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)考試報考簡章

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