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對企業(yè)而言,內(nèi)部控制的措施都有什么?

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:會做夢的魚 2019/12/25 14:07:37  字體:

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「經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)◆內(nèi)部控制措施」多選題

對企業(yè)而言,內(nèi)部控制的措施包括(?。?。

A、授權(quán)審批控制 

B、不相容職務(wù)分離控制 

C、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 

D、預(yù)算控制 

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】

本題考核內(nèi)部控制。對企業(yè)而言,控制措施一般包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。

【知識點(diǎn)擴(kuò)充】

內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程?,F(xiàn)代化企業(yè)管理的產(chǎn)物。企業(yè)在競爭日益激烈的外部環(huán)境中,為了增強(qiáng)自身的競爭能力,需不斷改善內(nèi)部管理,提高工作效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

該制度包括的基本要素是: (1) 明確合理的職責(zé)分工制度。(2) 嚴(yán)格的審批檢查制度。(3) 健全的會計(jì)制度和企業(yè)管理制度。(4) 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。(5) 有效的內(nèi)部審計(jì)制度。(6) 勝任的工作人員。由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會計(jì)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性,現(xiàn)代審計(jì)總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點(diǎn)和重點(diǎn),通過對內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實(shí)和評價(jià)確定審計(jì)工作的范圍、深度和側(cè)重點(diǎn)。

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