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發(fā)票不可以抵扣在上一年度做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年又收到了紅沖發(fā)票,要如果稅務(wù)處理呢

84785020| 提問時(shí)間:07/25 12:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)要看你上年怎么做的分錄
07/25 12:04
84785020
07/25 12:05
是要更正上一年度的增值稅申報(bào)表嗎
宋生老師
07/25 12:07
你好!一般是不需要更正增值稅申報(bào)的。 只是損益類的,可能涉及更正上年匯算
84785020
07/25 12:08
不用嗎?上一年度將稅額轉(zhuǎn)出來了啊
84785020
07/25 12:08
今年又收到了紅沖發(fā)票
宋生老師
07/25 12:10
你好!你不是去年就轉(zhuǎn)出了啊
84785020
07/25 12:14
是啊,去年轉(zhuǎn)出了,今年收到紅票
宋生老師
07/25 12:15
你好!你去年轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的 已經(jīng)轉(zhuǎn)出后,今年就不涉及這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的問題了
84785020
07/25 12:15
意思是上一年沒抵扣,也就是說今年紅票不用抵扣?
宋生老師
07/25 12:16
你好!是的。都不抵扣了
84785020
07/25 12:18
紅票不抵扣要填增值稅哪一欄呢
宋生老師
07/25 12:20
您好!紅字發(fā)票不抵扣,不用填
84785020
07/25 12:30
那如果去年沒做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,今年收到紅票要認(rèn)證勾選嗎我
宋生老師
07/25 13:11
您好!去年沒有轉(zhuǎn)出,今年開紅字就要轉(zhuǎn)出
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